发布日期:2015-05-04 浏览次数:2610
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《内部审计制度》(修订)
根据财会办[2012]30号《关于2012年主板上市公司分类分配实施企业内部控制规范体系的通知》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定和要求,结合公司的实际情况,对公司现行的《内部审计制度》进行修订。
一、将原第二十条修改为:
“第二十条 公司聘请会计师事务所进行年度审计,每年要求会计师事务所对公司与财务报告相关的内部控制有效性出具一次内部控制审计报告。
公司在年度报告披露的同时,在指定网站上披露内部控制自我评价报告和注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。”
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二O一四年四月二十三日